Добрый день!
Организация приобрела у не резидента оборудование. На территорию РФ оборудование не ввозила, а сдала его там другому не резиденту в аренду. Доход отражаем в у.е. - долл. Подскажите пожалуйста, что будет в этом случае с НДС-данная реализация будет не объектом НДС,и счф. выписывать в данном случае не нужно?
Спасибо